问题已解决

老师,我公司是小规模纳税人,账上比实际申报缴纳的增值税税额少了0.6元,这个账务应该怎么处理

84785042| 提问时间:07/13 08:55
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!这个要看是哪个错了。账上还是申报?
07/13 08:55
84785042
07/13 08:59
应该是填写“本期应纳税额减征额”这行的时候没填对
宋生老师
07/13 08:59
你哈!这个其实应该更正申报了
84785042
07/13 09:00
更正申报太麻烦了,有什么其他方法吗
宋生老师
07/13 09:01
你好!那你就直接把账上改成和税务上一致
84785042
07/13 09:01
账务应该怎么处理呢
宋生老师
07/13 09:02
账上比实际申报缴纳的增值税税额少了0.6元 你这个只是少计提了吧。支付应该是支付了的,收入是不是一致? 借营业外支出,贷应交税费-应交增值税
84785042
07/13 09:05
那笔营业外支出可以企业所得税税前扣除吗
宋生老师
07/13 09:05
你好1这个不能税前扣除。6毛钱。5%,也没啥所得税啊
84785042
07/13 09:06
收入账上和增值税申报表上是一致的
宋生老师
07/13 09:07
你好!那就按上面说的就行了
84785042
07/13 09:25
老师 再请教下 6月份新成立的分公司企业所得税季初人数和资产总额应该怎么填写?
宋生老师
07/13 09:27
你好!期初可以填0的了
84785042
07/13 09:48
好的,还有个问题 我这家新的分公司没来得及去税务局进行总分机构的备案,但上月开了一张发票50万左右,但工资什么都还没发放,没成本,现在报税的话存在要缴纳企业所得税的情况,本来汇总到总公司交税的话没这么多钱,且符合小微的政策,这个应该怎么处理呢
宋生老师
07/13 09:48
你好!你可以计提成本工资这些啊
84785042
07/13 09:50
如果计提有误,7月可以冲回的吧
宋生老师
07/13 09:50
你好1可以的。操作没问题
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