问题已解决
老师,上个月我暂估了,也做了结转销售,这个月红冲暂估了,上个月的结转销售也红冲了,这个月除了当时暂估的票到了,还进了这个月的入库发票,我能把这个月到的所有发票包括上个月暂估的一起按正常分录写在一起吗,然后再一起结转本月的销售成本
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速问速答可以这样两个月的一起写,一个暂估
07/13 10:50
84785046
07/13 11:03
那就是暂估金额必须和上个月暂估金额一样吗
小锁老师
07/13 11:06
对,这个是必须保持一致的这个
84785046
07/13 11:09
开票进来的票面大于暂估的,这个月又开进来多的数量,也都销售掉了,金额和上个月的暂估都混在一起开进来的,那我这个怎么做
小锁老师
07/13 11:11
混在一起开,总金额,能和暂估的对上吗
84785046
07/13 11:17
比暂估的多,
小锁老师
07/13 11:18
那就没事儿了,比暂估的多,我们就相当于把暂估的冲销以后按照这个新开的发票直接做处理就行
84785046
07/13 11:22
那我就把暂估和结转销售红冲,然后就做一个正常的入库分录,在正常的结转成本
小锁老师
07/13 11:22
嗯对是这个意思的,没错
84785046
07/13 11:34
老师结转销售时主营业务成本是购进发票的不含税价吗
小锁老师
07/13 11:40
对,这个是不含税的金额