问题已解决
我司收到A公司预付货款20000元,同时A公司欠B公司货款10000,A公司提出我司将收到的预付款主转10000给B公司,将转账之际,我是发现,B公司应付我司10000,于是我司决定这笔款不付B公司,用来抵减我司应收B公司货款,请问会计分录怎么做才能简洁又清楚呢
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速问速答你好,B公司欠你的是做了应收账款吗?如果是的话,借银行存款贷应收账款b10000,预收账款a
需要出委托书的。B, 委托A公司付款
07/13 11:34
84784995
07/13 11:38
是的,分录要怎么做呢,不用预收账款科目,从收到预收款开始,我脑子现在绕的有点晕
84784995
07/13 11:40
除了从A公司收到的20000发生在银行账户,其余款项都未收现
郭老师
07/13 11:40
借银行存款2万,贷应收账款B1万,应收账款A1万。
84784995
07/13 12:20
银行存款是上月发生的,已入帐 A公司
郭老师
07/13 12:25
你好,当时怎么做的,你写一下呀。
郭老师
07/13 12:25
应收账款A吗?如果是的话,借应收账款A贷应收账款B。
84784995
07/13 13:47
借银行存款
贷应收A公司
84784995
07/13 13:48
次月才发生要把预收转出的事情
郭老师
07/13 13:51
在这个月做就可以的,你什么时间知道了,什么时间做借应收账款A,贷应收账款B。
还有哪个问题