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老师,现在小规模开票不是1%么。但是报税的时候免税是3%这个账要怎么做 应交税金这儿我不太明白

84784972| 提问时间:07/13 11:43
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1+1%) 增值税=收款金额÷(1+1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税 借:主营业务成本 贷:库存商品  如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 1% 贷:营业外收入-税费减免 假如季末判断需要交税 计提附加 应交增值税分别乘以7%,3%,2%,再减半 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加 下月交税 借:应交税费-应交增值税 1%         应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加       贷:银行存款
07/13 11:44
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