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老师,我们是一般纳税人,假如说上月开出销项,没有进项进来,那这个增值税就得按照开出的销项额*0.13缴纳增值税吗?

84785041| 提问时间:07/13 13:38
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是的,是这样的
07/13 13:39
84785041
07/13 13:42
我们做的进项暂估金额这个,只是做账而已,这个等进项进来之后他,而后才能结转成本了
邹老师
07/13 13:42
是针对上面的回复,有什么疑问吗 
84785041
07/13 13:44
没有什么疑问,主要就是先前不是很明白这个发票抵扣的事情,必须当月发票必须进来,我以为8月可以把6月份的都可以抵扣呢
邹老师
07/13 13:45
你好,需要在当月取得对应的进项发票才可以抵扣的  之后月份的进项发票税额,无法抵扣之前月份的销项发票税额 
84785041
07/13 13:56
老师,您看下这个是需要交纳这些税吗?
邹老师
07/13 14:38
你好,没有进项抵扣,根据你提供的图片,增值税应纳税额是85961.3才对啊 
84785041
07/13 14:43
那就是全额缴税了,印花税一般是多长时间交纳一次
邹老师
07/13 14:43
你好,印花税通常是按季度申报的
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