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老师,你好。我们上个月暂估了10万 这个季度先收到了5万。另外5万还要下个月 如何做分录啊

84784966| 提问时间:07/13 14:35
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,当时暂估的时候 借管理费用贷应付账款10万吗?
07/13 14:36
84784966
07/13 14:38
借 库存商品 贷应付账款
郭老师
07/13 14:38
借应付账款 贷库存商品5万,借库存商品贷应付账款5万
84784966
07/13 14:39
还是没怎么懂讷
郭老师
07/13 14:40
你好,暂估了10万,但是这个月发票只到了5万。红冲之前的5万,然后再做发票的5万。
郭老师
07/13 14:40
剩下的5万还在弹股里面。
郭老师
07/13 14:40
剩下的5万还在暂估里面。
84784966
07/13 14:53
这个分录具体应该怎么做讷
84784966
07/13 14:53
我不太会
84784966
07/13 14:54
我之前是借:暂估库存商品 10万 贷:应付账款10万
郭老师
07/13 14:54
借应付账款 贷库存商品5万, 冲暂估的 然后做发票的 借库存商品贷应付账款5万
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