问题已解决

请问老师:3月份开的发票,7月份才收到发票,三月份没有做暂估处理,我现在是要补做在三月份的账里还是要怎么处理?请老师指教,谢谢!

84784981| 提问时间:07/13 16:27
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,3月份开的发票,这个是开具收入发票的意思? 
07/13 16:27
84784981
07/13 16:29
是收到的成本发票
84784981
07/13 16:29
有工程服务发票和材料发票
邹老师
07/13 16:29
你好,既然是收到的成本发票,那就需要在3月份的时候  ,做相应购进分录才是的 
84784981
07/13 16:30
现在才收到的发票
84784981
07/13 16:31
现在要补做在三月份里面吗?
邹老师
07/13 16:31
你好,那就只能是现在补做相应分录了 
84784981
07/13 16:31
不知道怎么做
邹老师
07/13 16:32
你好 借:在建工程等科目,原材料 贷:银行存款  等科目  
84784981
07/13 16:32
是补做在3月份还是7月份
邹老师
07/13 16:37
你好,现在取得发票,是补到7月份的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~