问题已解决
请问老师:3月份开的发票,7月份才收到发票,三月份没有做暂估处理,我现在是要补做在三月份的账里还是要怎么处理?请老师指教,谢谢!
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速问速答你好,3月份开的发票,这个是开具收入发票的意思?
07/13 16:27
84784981
07/13 16:29
是收到的成本发票
84784981
07/13 16:29
有工程服务发票和材料发票
邹老师
07/13 16:29
你好,既然是收到的成本发票,那就需要在3月份的时候 ,做相应购进分录才是的
84784981
07/13 16:30
现在才收到的发票
84784981
07/13 16:31
现在要补做在三月份里面吗?
邹老师
07/13 16:31
你好,那就只能是现在补做相应分录了
84784981
07/13 16:31
不知道怎么做
邹老师
07/13 16:32
你好
借:在建工程等科目,原材料
贷:银行存款 等科目
84784981
07/13 16:32
是补做在3月份还是7月份
邹老师
07/13 16:37
你好,现在取得发票,是补到7月份的