问题已解决
小规模纳税人季度开了10万元的专票3%,因前期开票有误又红冲了49000元的1%专票。请问申报增值税申报表时如何申报?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你开的是10万的专票3%,然后红冲的时候红冲了49000的1%,是这个意思吗?
如果售卖的都是不含税的销售额,第一行和第二行填写10万减49000
减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额填写-49000×2%。
07/14 09:48
郭老师
07/14 09:48
是你这个不一定能保存了,你可以试一下。