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小规模纳税人季度开了10万元的专票3%,因前期开票有误又红冲了49000元的1%专票。请问申报增值税申报表时如何申报?

84785020| 提问时间:07/14 09:43
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你开的是10万的专票3%,然后红冲的时候红冲了49000的1%,是这个意思吗? 如果售卖的都是不含税的销售额,第一行和第二行填写10万减49000 减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额填写-49000×2%。
07/14 09:48
郭老师
07/14 09:48
是你这个不一定能保存了,你可以试一下。
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