问题已解决

我想问一下别的公司给我公司干活(发票没有给我们开)我支付劳务费,分录怎么写?若发票2个月后给我们开了发票,分录又怎么写?如果发票和付款同时进行,分录又怎么写?

84785020| 提问时间:07/14 10:24
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 支付的分录,有发票正常做,没有发票暂估劳务费 借:管理费用-劳务费 贷:银行存款
07/14 10:27
84785020
07/14 10:32
不对呀,没有取得发票,按照实际支付金额,借其他业务成本,贷银行存款
小菲老师
07/14 10:32
同学,你好  你要做到其他业务成本,也是可以的
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