问题已解决
我们属于校企合作,我们公司和一个技校合作办学,我们用的别人的资质,我们公司的经营范围符合学校业务,有技术培训,技术服务,现在我们收到的学费改怎么入账,学费是一年的?
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速问速答借银行存款
贷预收账款,
然后按月分摊,借预收账款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税。
07/14 10:56
84784962
07/14 11:03
我们公司不属于学校啊,可以分摊么
郭老师
07/14 11:03
可以的,可以分摊的。
84784962
07/14 11:09
我们公司的实质不是学校,我们是有这个经营范围,之后给业务相似的学校合作用的别人资质,这种情况
可以不当其一次性确认收入,分摊么
郭老师
07/14 11:11
你好,提供服务的,按照服务进度来做收入可以的。
84784962
07/14 11:13
好的,老师
郭老师
07/14 11:15
不用客气,工作愉快。
84784962
07/14 11:21
有人上一两个月不上了,有退费的怎么处理?
郭老师
07/14 11:22
你好,退费的这些你也没做收入,做的预收账款不是吗?充预收账款就是。
84784962
07/14 11:24
嗯呢,明白了
郭老师
07/14 11:27
不用客气,工作愉快