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老师,我公司现在经常拖欠员工工资,比如3月份工资是4月底发,他拖到5月份发,我怎么做账

84785038| 提问时间:07/14 12:43
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徐超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,CMA
同学你好!公司工资需要先计提后发放,比如3月工资在3月当月做账时就按一个预估的数字计提:借管理费用等,贷应付职工薪酬,等到发放的那个月就做发放分录:借应付职工薪酬,贷银行存款,如果计提数和实际发放数有差异,直接在发放的月份调整当月费用就行了
07/14 12:46
84785038
07/14 12:47
那现在比如5月份发放3月份工资,怎么做账
84785038
07/14 12:48
3月份的时候肯定计提了,3月份发了一部分,剩下的一部分怎么做账
徐超老师
07/14 12:51
同学你看是多计提了还是少计提了, 3月份多计提: 借应付职工薪酬,贷管理费用等,金额为多计提的金额 3月份少计提: 借管理费用等,贷应付职工薪酬,金额为少计提的金额
84785038
07/14 12:58
那是不是多计提或者少计提怎么看啊
徐超老师
07/14 13:02
同学你看3月计提的分录计提了多少金额,然后5月份实际发放3月工资的时候发了多少金额,对比一下,计提比实际发放多就是多计提了,计提比实际发放少就是少计提了。 如果你说3月份计提的时候发了一部分,那么当3月份全部工资发完的时候,你把实际发放的3月份工资算一个总数,和你3月份计提的金额对比一下就可以了。 先发的一部分就直接:借应付职工薪酬贷银行存款,等全部发完了再比较和调整费用
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