问题已解决

去年暂估了100万成本,今年收到了90万发票,剩下的10万是多估的收不到票了,今年做汇算时已经调增了10万,该怎么做账务处理呢,是把今年收到的90万发票附到去年暂估后面吗?多暂估的10万成本,是在今年记 借未分配利润10万,贷应付账款 这样处理吗?

84785014| 提问时间:07/14 14:50
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,把今年收到的90万发票附到去年暂估后面这个也是可以的, 多暂估的10万成本,是在今年记 借未分配利润-10万,贷应付账款-10 (这个分录是负数,应付账款才能平的)
07/14 14:52
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