问题已解决
跨年暂估10万,企业所得税汇算清缴前没有收到发票,汇算清缴已调增 交税25000 账怎么处理?
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速问速答 借:以前年度损益调整-所得税。贷:应交税费-应交所得税
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整。
补交税款时
借:应交税费-应交企业所得税
贷:银行存款
07/14 14:56
84784972
07/14 15:02
暂估的20万没收到票 不管它就做企业所得税,公司是小企业会计准则
小宝老师
07/14 15:03
借:利润分配-未分配利润。贷:应交税费-应交所得税
补交税款时
借:应交税费-应交企业所得税
贷:银行存款
84784972
07/14 15:06
好的 谢谢
小宝老师
07/14 15:06
客气期待您的好评