问题已解决

老师您好!5月开具销售发票金额错误,6月重开正确发票,5月已经结转了销售成本,请问老师6月做账需要红冲成本吗?

84784977| 提问时间:07/14 15:15
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个的话是需要红冲的,要红冲
07/14 15:15
84784977
07/14 15:18
老师,本月结转时把差额补进去行吗?
小锁老师
07/14 15:19
对的,差额补进去就行的
84784977
07/14 15:21
好的,谢谢老师!
小锁老师
07/14 15:23
不客气的,理解了就好
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