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老师:我本期进项税额比销项税额多出33974.86 多出的税额怎么做分录呢?

84784983| 提问时间:07/15 13:43
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 可以参考 1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。
07/15 13:44
84784983
07/15 15:43
老师:去年12月份暂估的收入,现在还没有开票。什么时候冲回呢?
小菲老师
07/15 15:50
同学,你好 不用冲回
84784983
07/15 15:51
那开票的时候再冲回重新做账吗?
小菲老师
07/15 15:53
同学,你好 嗯嗯,是的
84784983
07/15 16:33
老师:月末根据利润总额算出来的所得税还计提吗?
小菲老师
07/15 16:59
同学,你好 需要计提的
84784983
07/15 17:18
老师:计提了是不是结转以后又影响利润总额
小菲老师
07/15 17:28
同学,你好 不影响的
84784983
07/15 17:36
我计提的依据是什么?不就是看利润总额吗?
小菲老师
07/15 21:25
同学,你好 对呀,就是看利润总额 来计提所得税费用
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