问题已解决
老师:我本期进项税额比销项税额多出33974.86 多出的税额怎么做分录呢?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学,你好
可以参考
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。
2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。
07/15 13:44
84784983
07/15 15:43
老师:去年12月份暂估的收入,现在还没有开票。什么时候冲回呢?
小菲老师
07/15 15:50
同学,你好
不用冲回
84784983
07/15 15:51
那开票的时候再冲回重新做账吗?
小菲老师
07/15 15:53
同学,你好
嗯嗯,是的
84784983
07/15 16:33
老师:月末根据利润总额算出来的所得税还计提吗?
小菲老师
07/15 16:59
同学,你好
需要计提的
84784983
07/15 17:18
老师:计提了是不是结转以后又影响利润总额
小菲老师
07/15 17:28
同学,你好
不影响的
84784983
07/15 17:36
我计提的依据是什么?不就是看利润总额吗?
小菲老师
07/15 21:25
同学,你好
对呀,就是看利润总额
来计提所得税费用