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借 预付账款 贷 银行存款 按月计提 借 管理费用 房租费 贷 其他应付款 年度发票来了 借 其他应付款 贷 预付账款 老师这个房租分录没问题对吧,进项税金如何体现呢?

84785018| 提问时间:07/15 14:38
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,进项税你需要冲减管理费用
07/15 14:39
84785018
07/15 14:41
老师可以用数字给我举例一下吗?
暖暖老师
07/15 14:42
借应交税费-进项税2 借管理费用-2 相当月每月你多计提了税金这个数字的管理费用金额
84785018
07/15 14:49
老师,要是这样做了,后面发票没进来,这个其他应付款和预付账款两个科目怎么冲平呢?
暖暖老师
07/15 14:52
你不是做平了我看着
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