问题已解决

老师,小规模报增值税,系统里带出来的金额比我做账出来的少,未开票金额是不是填在第3行其他增值税不含税销售额里?另外,我看第一行写的是3%的征收率,是不是要填附表去减少?

84784961| 提问时间:07/15 22:40
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你的累计销售额是多少的?
07/15 22:40
郭老师
07/15 22:40
需要交税的话,需要填写减免的2%。在主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面
84784961
07/15 22:42
我销售额差不多是250万左右,我做账出来的应交税费-应交增值税也是25000左右的
84784961
07/15 22:48
老师休息了吗
郭老师
07/15 22:49
无票收入第一行里面填写就可以 减免的2% 在主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面
84784961
07/15 23:01
老师,我核对了一下收入和应交税费的金额,这两个好像不对等呢
郭老师
07/16 01:02
说下你发票的金额税额分别多少的
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