问题已解决
总计11000的办公装修费,分别是五月预付3000,6月预付5000,7月发票来了10000,8月付款最后3000。 请问老师这个会计分录怎么分别做?
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速问速答5月借,预付账款3000
贷,银行存款3000
2024 07/15 23:43
夏春燕老师
2024 07/15 23:46
6月
借预付账款5000
贷,银行存款5000
7月
借,长期待摊费用或管理费用装修费10000
贷,预付账款8000
贷,其他应付款2000
8月
借,其他应付款2000
借,预付账款1000
贷,银行存款3000
84785031
2024 07/15 23:57
7月的分录金额是不是不对
84785031
2024 07/15 23:58
7月是不是借管理费用11000,贷预付账款8000,其他应收款3000?
夏春燕老师
2024 07/16 00:02
7月按发票金额入账,发票开了10000
84785031
2024 07/16 17:59
老师我输错了,是11000发票
84785031
2024 07/16 17:59
还在吗老师
夏春燕老师
2024 07/16 18:00
那你就把这个金额改为11000
夏春燕老师
2024 07/16 18:00
6月
借预付账款5000
贷,银行存款5000
7月
借,长期待摊费用或管理费用装修费11000
贷,预付账款8000
贷,其他应付款3000
8月
借,其他应付款3000
贷,银行存款3000
84785031
2024 07/16 18:08
公司老板经常借款给公司,他这借款分录,我们都设为其他应付款的
84785031
2024 07/16 18:09
这个剩余金额设为应付账款可行
84785031
2024 07/16 18:09
还是必须设为 其他应付款,再设新的二级科目
夏春燕老师
2024 07/16 18:26
可以的,剩余设为其他应付款或者应付账款都可以
84785031
2024 07/16 22:17
谢谢老师