问题已解决

老师嗯,有一个个体户是嗯,核定征收,现在就是嗯,已经开超了,我该怎么申报呢?

84785032| 提问时间:07/16 10:04
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 按实际得开的来报
07/16 10:04
84785032
07/16 10:06
银征增值税不含税销售额3%征收率,这个该怎么填?是填我这个开票的金额吗?
朴老师
07/16 10:12
同学你好 对的 按不含税的金额
84785032
07/16 10:20
开票金额675633,都要交20268.99的税么,感觉不对啊
朴老师
07/16 10:23
你的税率是多少 不是百分之一吗
84785032
07/16 10:25
是的,是不是栏次1那里填错了
84785032
07/16 10:27
还是有哪个表漏填了
84785032
07/16 10:29
这个表需要填吗
84785032
07/16 10:29
老师,在吗
84785032
07/16 10:34
这样填是对的吧
84785032
07/16 10:35
老师,麻烦帮忙看下
朴老师
07/16 10:40
你的减征金额填写的对吗
84785032
07/16 10:54
减这个肯定是填写的,填写的是对的,就填写那个减增了两个点的税额吗?但是它提示你要写这个,增值税减免税申报明细表
朴老师
07/16 10:57
那你填写减免的两个点的
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