问题已解决

想问下老师,会计凭证号是不是根据凭证日期要连续,还有比如采购原材料,录发票的凭证,附件就放一张发票吗?入库单是作为流水凭证的附件还是发票凭证的附件?

84785018| 提问时间:07/16 10:46
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波德老师
金牌答疑老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
你好,日期要从前往后,采购材料的入库单和发票放一起
07/16 10:47
84785018
07/16 10:59
我知道日期要从前往后,所以凭证号也要跟着日期的顺序来排是吗
84785018
07/16 10:59
所以流水的凭证就放银行回单就行了是吧
波德老师
07/16 11:13
凭证号跟着日期的顺序来,收款的放银行回单,付款的要有付款审批单
84785018
07/16 11:25
好的,还有比如做一个月的账,需要先把一个月的流水先做凭证,做完之后再做这个月的发票凭证,需要这样吗?还是说可以根据实际情况,发票什么时候开的就什么时候写上,流水和发票分录可以写在一前一后?
波德老师
07/16 11:27
你刚才说的这些具体先做哪个你自己定,但是掌握住一点记账凭证的日期在原始凭证当天或之后
84785018
07/16 13:16
好的,还有进项税专用发票如果做了凭证的附件,是不是还要另外复印作为抵扣联放在一起?
84785018
07/16 13:49
还有调账的凭证怎么给附件?
波德老师
07/16 13:51
抵扣联单独装订成册,调账的凭证这个调账说明,必要时经过领导签字
84785018
07/16 14:05
如果之前会计做的账,流水写了报销,钱付给出纳了,前会计做了管理费用,但是我又没看到发票,能不能就不管了,毕竟之前我还没来
84785018
07/16 14:06
做了管理费用,前会计只做了流水回单的附件,没有发票
波德老师
07/16 14:12
如果有人追查这个事你是要管的,没人追查管不管你自己定
84785018
07/16 14:19
好的,还有个问题,这边我准备打印之前做的凭证了,我看一二三月份的流水没有发工资,前三个月还需要计提工资吗,我是四月份来的,我看之前那个会计把一月份的计提了老板老婆的工资,名义上的出纳,付工资的凭证写成了其他应付款- ,需不需要这样做?这样做会不会方便后面有些账和其他应付款抵消?
波德老师
07/16 14:21
如果前三个月没有计提过工资就需要计提,计提老板老婆的工资不能是其他应付款
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