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集团内部应收应付抵消,甲应收乙500,甲应付乙300,这两个应收应付如何抵消,甲是母公司,乙是子公司?
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速问速答同学你好,抵消分录,借:应付账款,500,贷:应收账款,500。同时,借:应付账款,300,贷:应收账款,300。否则,应该先应收应付重分类,之后再做抵消分录,借:应付账款,200,贷:应收账款,200。
07/16 19:12
84784984
07/16 19:13
应收应付重分类是?
84784984
07/16 19:14
下面抵消200那个麻烦老师讲讲
84784984
07/16 19:14
不是应付800,应收800吗?
王雁鸣老师
07/16 19:14
同学你好,重分类也可以理解为做报表时,先在个别报表即甲公司报表的基础上,把应收和应付抵消了。
84784984
07/16 19:17
为什么结果不一样呢?同样的抵消,一个抵消800,一个抵消200
84784984
07/16 19:17
哦哦,懂了
王雁鸣老师
07/16 19:24
同学你好,好的,懂了,我就不再叙述了,谢谢。
84784984
07/16 19:30
还有如果是3家企业,又没绕过来,比如甲应收乙500,甲应付丙300呢,这个如何抵消?
王雁鸣老师
07/16 19:32
同学你好,如果是三家企业,就不能重分类了,抵消时就是800了。