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公司缴纳的增值税,前期不计提,在缴纳的时候记 借 应交税费-已交税金 贷 银行存款 期末不结转损益有余额。这样记账可照

84785032| 提问时间:07/17 09:42
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
需要在每笔做账的时候就体现增值税的,不能直接交
07/17 09:44
84785032
07/17 09:48
进项税额和销项税额都有 涉及都会记账的
84785032
07/17 09:48
但是直接缴纳的时候这样做不行吗?
家权老师
07/17 09:50
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
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