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固定资产已摊销,盘点时发现多入了,需要将多入的固定资产红冲发票,怎么做账务处理? 账务处理依据是什么? 谢谢老师

84784987| 提问时间:07/17 14:16
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借:待处理财产损益-待处理固定资产损益 累计折旧 贷:固定资产 有关部门审批后作营业外支出借:营业外支出 贷:待处理财产损益-待处理固定资产损益
07/17 14:19
84784987
07/17 14:23
对方已将多入账的发票红冲了,我是不是要把已摊销的转回来
郭老师
07/17 14:25
那你这个就不是盘点的这个账上就是多做了。如果是的话,借应付账款,贷固定资产,借累计折旧,贷管理费用等。
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