问题已解决

老师,您看,我这3到4,这里需要哪个分录过渡一下,我转不过弯来了

84784952| 提问时间:2024 07/17 15:52
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,就是月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,就可以啦,实际抵扣时没有分录,因为余额在 应交税费——未交增值税 用 应交税费——应交增值税(转出多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
2024 07/17 16:02
84784952
2024 07/17 16:13
看得都头大了
廖君老师
2024 07/17 16:18
哦哦,我把下面不写,上月留抵 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 本月销大于进 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 我样要交的就是  应交税费——未交增值税  的余额
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