问题已解决
老师,您看,我这3到4,这里需要哪个分录过渡一下,我转不过弯来了
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好,就是月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,就可以啦,实际抵扣时没有分录,因为余额在 应交税费——未交增值税
用 应交税费——应交增值税(转出多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转,
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 ,
看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录
借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
2024 07/17 16:02
84784952
2024 07/17 16:13
看得都头大了
廖君老师
2024 07/17 16:18
哦哦,我把下面不写,上月留抵
借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
本月销大于进
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 ,
我样要交的就是 应交税费——未交增值税 的余额