问题已解决
你好老师,我想问一下我收到客户一张银行承兑汇票,我做的账是:借:应收票据,贷:应收账款;我收到这张汇票后就背书转让给了我的供应商(用于支付货款)这时我做的账是借:应付账款,贷:应付票据。是这样子做账吗?
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速问速答您好,对对,就是这2个分录哦,所有往来账都平了
07/18 08:37
84785043
07/18 08:40
可是,我的疑问是:因为我收到的和我背书转让出去的票据都是同一张那这样子的话我的应收和应付票据不是应该没有余额吗(刚好抵消了)?可是如果我这样子做账的话那我一收票据有一个金额然后应付票据也有一个金额不是吗?因为前面买材料的时候不知道这个款是用汇票支付的所以我买材料的时候做的账是借原材料贷应付账款,而不是应付票据,然后
廖君老师
07/18 08:50
您好,对不起,我刚才看错了,看成 借:应付账款,贷:应”收“票据
这里贷方用 应收票据 ,而不是 应付票据
84785043
07/18 08:54
嗯嗯,这样往来是平的。但是我感觉我不是很能理解。正常我们如果是用银行卡付的话,那我支付货款的时候就借:应付账款 贷:银行存款;那现在的情况就相当于我不是用银行卡去支付而是用我手上的票银行承兑汇票去支付,然后我手上的应收票据就变少
廖君老师
07/18 08:55
您好,是的,就是这个理解,应收票据从客户手里收回来,我们就是过一下手,马上又背书给供应商了,不用换成其他科目
84785043
07/18 08:55
老师,我还有一个问题如果我现在把这两笔账加在我六月份的账本里面,也不会影响我的财务报表吧,因为一收一付刚好就平掉了是吗??
廖君老师
07/18 08:57
您好,有影响的, 我们的资产是虚增了,因为应收票据本来不存在了,不过这个一笔影响不大
84785043
07/18 09:00
嗯嗯,好的,我知道了,谢谢老师
廖君老师
07/18 09:02
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~
希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~