问题已解决

老师好,我们公司有四个劳务派遣员工,社保,工资是我们付给劳务公司,每人还有一百元管理费。这样我们做账的时候怎么做呀

84784963| 提问时间:07/18 10:10
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借管理费用劳务费等 贷银行存款
07/18 10:11
84784963
07/18 10:15
计提工资的时候呢?
郭老师
07/18 10:18
不需要计提,这个不属于工资,这属于劳务费。工资是在劳务派遣公司那边做,你们这个属于劳务费,做劳务就行。
84784963
07/18 10:21
那就是对方开发票和我们支付的时候一起做一个凭证就行?
84784963
07/18 10:23
我看之前财务做的社保也分开,又记应付职工薪酬
郭老师
07/18 10:24
是的对的,这个不做应付职工薪酬。
84784963
07/18 10:29
那我可以收到发票的时候做一个借 管理费用,贷其他应付款,支付的时候又做银行存款吗
郭老师
07/18 10:30
可以的,可以这么做的。
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