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老师,有一张发票开的是普通发票,但是现在要红冲,但是汇算清缴已经报完了,怎么办,那个是在汇算清缴冲暂估的。

84785021| 提问时间:07/18 16:20
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个的话,需要重新汇算的这个,您好
07/18 16:20
84785021
07/18 16:21
不是每年5月之前要冲销暂估吗,但是这个发票要重新开,影响汇算清缴吗?
小锁老师
07/18 16:21
你是不是现在7月要红冲?
84785021
07/18 16:22
是的。所以那些暂估能在5月冲吗,
小锁老师
07/18 16:22
不冲,就现在当成24年的新事项,不再调整23年的汇算
84785021
07/18 16:23
不是23年暂估入库要在24年冲销完吗,
小锁老师
07/18 16:25
是,正常是这样的,但是你不是已经过了汇算5月的期限了吗
84785021
07/18 16:26
是的,我意思是我5月汇算清缴按普通发票做账冲销了,7月又重新开了这张票,可以不对之前的做处理吗?
小锁老师
07/18 16:28
可以,可以不多之前5月汇算的那些做处理
84785021
07/18 16:28
那7月收到这张新的发票也不用再做什么处理是吧,
小锁老师
07/18 16:29
嗯对,这个也是不需要的
84785021
07/18 16:30
当时普通发票做账的时候做了进项税额,重新换开增值税专票,也不需要做任何账务处理是吧,
小锁老师
07/18 16:33
对的,这样不需要做任何账务处理
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