问题已解决
@廖君老师,给**方付钱啥意思?没听懂?别的老师别回答,不然都不知道我在问啥
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速问速答朋友您好,不好意思,刚才有事走开不在电脑上
**方在我们这里运输,客户的款是打给我们公司的,我们也要结转给**方呀,人家不能白干活是不是呀,
付钱时
借:其他应付款-**方 贷:银行
07/19 11:35
84785021
07/19 11:40
不是,这个意思,是**方买我们的车的钱,贷款公司打给我们客户贷款买车的钱
廖君老师
07/19 11:44
您好,我知道,当时收到钱,借:银行 贷::其他应付款-**方
因为这个贷款是** 方去还的(不是我们公司还贷款)
以后跟** 方结算给钱时我们
借:其他应付款-**方 贷:银行
这样 其他应付款-**方 不就慢慢平了么
84785021
07/19 12:44
问题是那个其他应付款这个科目是什么时候给客户结算的时候平呢?是在确认这台车的主营业务收入的时候吗
廖君老师
07/19 13:07
您好,不是,这个来您说不卖不开票,是我们自已的固定资产(我们账上是不是有好多车呀)
每月**者运输取得收入是我们公司的,公司再跟他结算付他钱,就是这样走平
84785021
07/19 13:10
还是不懂,你说的是管理费吗?
84785021
07/19 13:10
一年3600的那个
廖君老师
07/19 13:11
您好,管理费是我们收** 方的吧,我们跟**人每月是怎么结算的呀,您看账上
84785021
07/19 13:12
**我们公司一年收取3600的管理费,其他的就是我刚才说的卖车给他没开发票的了,我不懂你的意思
廖君老师
07/19 13:14
您好,那这个车在我们账上是不是固定资产,这个车的所有者是我们公司吧,网约车收入是我们公司,还给我们管理费,车也是他出钱,那人家啥钱也没有,这个不可能吧
84785021
07/19 13:20
客户跑滴滴挣的钱是客户的呀,他只需要每年缴纳3600的管理费给我们呀
廖君老师
07/19 13:27
哦哦,原来我们模式跟人家不一样呀,那这个贷款的钱到我们账上,是付我们车款了,我们是卖车要确认收入,现在我们是不是这样呀
84785021
07/19 13:37
问题是别人给我们开的落户发票,这张落户发票是开给我们公司的,相当于是客户的,但是我们又没有给客户开发票
廖君老师
07/19 13:46
哦哦,那这个固定资产是在我们账上折旧。别人给我们开的落户发票是我们要给人家钱么,
收到贷款的钱
借:银行 贷:其他应付款
借:固定资产 贷:银行
借:主营业务成本 贷:累计折旧
我还是觉得不太对,车辆是我们的,客户跑滴滴挣的钱能直接到**人卡里啊,不是到我们公司么
84785021
07/19 14:07
跑滴滴的钱当然是进去客户口袋里啊?老师,我晕了,咋办呢
廖君老师
07/19 14:10
朋友您好,我觉得不对的,客户是**我们的,他能自已收钱,就不用**我们了,滴滴的钱 是先到我们账上才合理
84785021
07/19 14:16
不是的吧 我问下
84785021
07/19 14:18
是的 是先到我们公司的 再跟他结算 跟他买我们的车 有啥关系吗
廖君老师
07/19 14:25
哦哦,那我理解没错
车是我们公司的固定资产,每月跟**人结算给钱
借:其他应付款-**人 贷:银行
和收到贷款的钱
借:银行 贷:其他应付款
慢慢把 其他应付款 冲平了
84785021
07/19 14:28
贷款公司代付的 哪个客户的钱 那么 就是其他应付款 就是挂 哪个客户的名字吗
廖君老师
07/19 14:34
朋友您好,是的,每月跟**人结算也是这个科目