问题已解决

老师,我们支付房租3000元,从对公支付,没有确定发票,这个怎么处理?

84784950| 提问时间:07/19 11:09
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是确定不会取得发票的意思? 
07/19 11:10
84784950
07/19 11:10
暂时还没有取得
邹老师
07/19 11:10
你好,如果今后会取得 借:预付账款,贷:银行存款  
84784950
07/19 11:15
为啥不能做做借管理费用,贷银行存款呢
邹老师
07/19 11:38
你好,因为还没有取得发票。今后取得发票了,才计入费用 借:管理费用,贷:预付账款 
84784950
07/19 11:52
老师,如果我这笔支出以后都无法取得发票,我又该怎么入账呢?
邹老师
07/19 12:50
你好,如果这笔支出以后都无法取得发票,支付的时候 借:管理费用,贷:银行存款 汇算清缴的时候,做纳税调增处理 
84784950
07/19 13:48
后面才取得发票的情况,能不能支付的时候直接做费用老师?不挂往来了可以吗?
邹老师
07/19 13:49
你好,不可以的。 先支付,应当计入预付账款。后面才取得发票,取得发票的时候才计入费用核算
84784950
07/19 13:52
因为支付的时候已经形成了这笔费用,我不明白为啥要先挂预付,比如我买300元的纸张,先付款了,下个月才取得发票,也要先挂往来款?
邹老师
07/19 13:52
你好,因为还没有取得发票啊,需要等取得发票的时候才计入费用核算啊 
84784950
07/19 13:54
我都是支付款项的时候直接做管理费用了,后面取得发票就贴在这个凭证后面,这样处理有风险没有?
邹老师
07/19 13:55
你好,有风险。 比如之后月份才取得发票,却粘贴在之前月份记账凭证后面,这样明显是不对的
84784950
07/19 13:58
按权责发生制,这次费用是6月的,我做管理费在6月,7月份拿到发票,我贴在6月凭证后面,这样是错误的吗?但是实际发票费用暑期是6月呀老师,我不明白为啥按拿到发票为准
84784950
07/19 13:58
会计法和税法对这块有规定吗?
邹老师
07/19 13:59
你好,如果不以发票为准,先计入了费用,那汇算清缴的时候岂不是没有发票的费用都可以抵扣了
84784950
07/19 14:01
我是确保有发票就这样做了,没有发票的我做管理费-无票支出,汇算清缴的时候再看无票有多少,纳税调增了
邹老师
07/19 14:02
你好,正常思路: 1,会取得发票,先付款计入预付账款,然后取得发票计入费用 2,不会取得发票的,一开始就计入费用,汇算清缴的时候做纳税调增处理 
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