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老师发工资是先计提还是先入了应付职工薪酬,再进管理费用啊?我有点闷

84785034| 提问时间:07/19 11:12
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
发工资是先计提还是先入了应付职工薪酬
07/19 11:12
84785034
07/19 11:13
我们这边先做应付职工薪酬,然后付了工资再把钱转管理费用?
家权老师
07/19 11:14
1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分) 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)      应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)       其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
84785034
07/19 11:16
那这边我是直接借:应付职工薪酬贷:银行存款这样,然后和我说晚点工资再转入费用就算计提了?
家权老师
07/19 11:17
按我说的思路处理就行,自己灵活处理
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