问题已解决

老师,现在发现5月开票收入录入凭证应该是贷主营业务收入,记成了贷主营业务成本,所以增值税收入比利润表上营业收入多了这一笔数据,现在可以不修改报表吗?涉及到所得税税款的,7月怎么更正分录?借主营业务成本贷主营业务收入吗老师?

84785027| 提问时间:07/19 14:19
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
5 月的凭证录入错误,导致增值税收入比利润表上营业收入多了一笔数据,这种情况下需要进行更正。 7 月更正分录时,应做如下调整: 借:主营业务成本(红字) 贷:主营业务收入(红字)
07/19 14:21
84785027
07/19 14:28
老师,不更正报表只更正分录的话,下个月不是就一致了? 5月是贷:主营业务成本,7月不是应该借主营业务成本贷主营业务收入吗?老师
朴老师
07/19 14:31
你红冲了就一致了
84785027
07/19 14:32
红冲分录应该哪个啊老师,可以只修改分录吗
朴老师
07/19 14:33
借:主营业务成本(红字) 贷:主营业务收入(红字) 就是这个分录
84785027
07/19 14:37
老师,不对吧,本来主营业务收入就少记了,你还要红冲?本来主营业务成本是在贷方不也是少记了吗?怎么还要红冲?
朴老师
07/19 14:42
由于5月的错误分录导致增值税收入比利润表上营业收入多了一笔数据,且错误是将应计入主营业务收入的金额计入了主营业务成本,7月更正时可以做如下分录: 借:主营业务成本(红字) 贷:主营业务收入(蓝字) 通过这样的更正,将原本错误计入主营业务成本的金额调整到主营业务收入中,使财务数据恢复正确。
84785027
07/19 14:48
老师,将原本错误计入主营业务成本的金额调整到主营业务收入中,原本是贷:主营业务成本的,是多记还是少记了呢老师
朴老师
07/19 14:52
原本错误地贷记“主营业务成本”,意味着主营业务成本被多记了。 因为正确的应该是贷记“主营业务收入”,结果记成了贷记“主营业务成本”,导致主营业务成本的金额比实际应有的金额增加了,从而多记了主营业务成本。
84785027
07/19 15:13
老师,您确定是记在贷方:主营业务成本是多记成本?不是少记了吗,您仔细想想
朴老师
07/19 15:16
贷记主营业务成本是少记了,我想成主营业务收入了 主营业务成本少了 这样应该借主营业务成本才对
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