问题已解决
你好老师请教一下,就是客户转了95万,我们开票给对方100万.3月分的帐已经算清平了,然后这5万结余到4月分,该怎么入账谢谢
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速问速答你好!这个你借应收账款100万,贷主营业务收入等
然后借银行存款95,贷应收账款95
07/19 14:36
84785015
07/19 14:40
不是现在老板的意思叫我算到4月份的帐,因为4月份,5月份都有货款,然后6月份又收到对方对公转账60万.已经开票给对方50万.还有6个点的税点改怎么算
宋生老师
07/19 14:43
你好!是这样,就是客户转了95万,我们开票给对方100万,这是几月的费用
你按实际发生的业务来做账就行。
发了什么业务就做对应凭证
还有6个点的税点,是什么业务的税点?