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你好老师请教一下,就是客户转了95万,我们开票给对方100万.3月分的帐已经算清平了,然后这5万结余到4月分,该怎么入账谢谢

84785015| 提问时间:07/19 14:35
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!这个你借应收账款100万,贷主营业务收入等 然后借银行存款95,贷应收账款95
07/19 14:36
84785015
07/19 14:40
不是现在老板的意思叫我算到4月份的帐,因为4月份,5月份都有货款,然后6月份又收到对方对公转账60万.已经开票给对方50万.还有6个点的税点改怎么算
宋生老师
07/19 14:43
你好!是这样,就是客户转了95万,我们开票给对方100万,这是几月的费用 你按实际发生的业务来做账就行。 发了什么业务就做对应凭证 还有6个点的税点,是什么业务的税点?
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