问题已解决

下午好!老师,我在第一季度有一笔会计分录写的有点不合理,我公司给另一公司付款了一笔9万的技术咨询费,并收到对方的发票,我的会计分录是 借:主营业务成本9万 贷:应付账款xx公司9万 我当时给对方公司已经付款了,就是少写了一步分录: 借:应付账款xx公司9万 贷:银行存款9万 现在已经7月份了,我的账该怎样调呀!麻烦老师给个处理意见,会计分录该怎样写哈谢谢老师

84784960| 提问时间:07/19 17:22
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
这个技术咨询是用在哪里的?
07/19 17:22
84784960
07/19 17:23
就是第一季度一月的收入里的成本发票
郭老师
07/19 17:23
你好,也就是第1个分录没有问题,只不过是少做了。第二个是吗?是的话,你现在补上就可以。原始凭证用银行回单。
84784960
07/19 17:24
我一季度收入有84万
郭老师
07/19 17:24
你好你的成本总的是多少?第一个只要没有问题,你把第二个再补上就行。
84784960
07/19 17:26
我一季度2月成本发票10左右,2月暂估成本60万,合计第一季度成本70多万,
郭老师
07/19 17:27
你这样的话越说越糊涂。 我当时给对方已经付款,就少写了一步,借应付账款,贷银行存款。那你现在补上这一步不就可以了?你其他的赞锅赞锅就是了,弹菇没有问题。
84784960
07/19 17:28
不过,我在2季度,把60万成本发票开回来了
郭老师
07/19 17:28
有什么问题吗?没有问题可以的呀。
84784960
07/19 17:29
就是不知道我的这个应付账款在借方表示预付账款在借方,怎样冲减平哈
郭老师
07/19 17:29
应付账款在借方表示提前支付给对方的 表示预付账款。
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