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客户来到我们公司参加展会,嗯,住宿费我们付了1000块钱,但是客户又转回我们600块钱住宿费,这个请问怎么账务处理?

84785026| 提问时间:07/20 11:25
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,记400 销售费用-业务招待费,收到钱冲减这个科目
07/20 11:26
84785026
07/20 11:30
是说我们付钱的时候借,销售费用,招待费1000.然后贷银行存款,1000-然后收到客户付600的时候借银行存款600贷销售费用,然后业务招待费600
廖君老师
07/20 11:34
您好,是的,后一个分录,最后是  借:销售费用-业务招待费 -600,期间费用要写在借方负数,不要写在贷方正数,因为结转本年利润时会出错的
84785026
07/20 11:37
好的谢谢老师!
84785026
07/20 11:38
如果订单100块钱,运费20块钱,客户全都汇到我们的账上,但是我们付运费是30块钱,请问这期间的账务处理怎样?
廖君老师
07/20 11:49
您好,30的运费是有发票的,跟上面招待费一样,先入账30,收到客户的款再冲减20
84785026
07/20 12:07
它是包含在订单报价里面的话,可以统一入收入,然后我们支出运费的时候就独立出费用吗?
廖君老师
07/20 12:36
您好,这个可以的哦,我们开票多少金额就入账多少,运费单立可以的
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