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一般纳税人增值税申报表里附加税为负数,但是申报完之后要交附加税,是什么原因?
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速问速答您好,申报表上有留底吧
07/20 16:03
84785021
07/20 16:05
是的,之前有冲红的专票
刘艳红老师
07/20 16:07
那你说的附加税里面是负数,提交了是要交税的,你换个系统试下
84785021
07/20 16:11
刘老师,更正申报表里面有差额发票,所以附表1销售额跟销项税额对比不通过。然后我就把附表1的,销项税额*5%,去申报,并且把附表3的差额也*5%才申报成功,但是后面又让我交附加税,增值税不需要交。
刘艳红老师
07/20 16:15
那你填了这个差额,肯定有增值税,只有有增值税才有附加税
84785021
07/20 16:16
增值税的金额我只有185元,但是附加税合计要我交500多块钱
刘艳红老师
07/20 16:18
那你看下附加税里面的增值税金额是多少了
84785021
07/20 16:20
增值税金额:-9266
刘艳红老师
07/20 16:23
这个一般计税前面留底是可以抵扣的,差额的就不能抵扣,这个应该是差额增值税产生的附加税
84785021
07/20 16:36
老师我开103700的票,其中10万差额,3700*5%=185 是需缴纳增值税的,差额是没有税费的。之前留抵的增值税-9266,正常情况 我要交附加税185*12%对吧,但是我现在要交附加税。 然后我填增值税附表三,这个差额是可以抵扣的, 我实际应该退税9266-185=9081 附加税应该9266*12%这个应该也是要给我们,为啥还要交5百多
刘艳红老师
07/20 16:39
是的,确实是你说的这样的,你换个浏览器试下了,有可能是系统的原因
84785021
07/20 16:42
我已经换了几个浏览器都一样,要交税,税务局那边帮我填是退税的,但是呢,填少了金额导致我开不了票,所以我又更正了,更正的时候呢,又因为对比不通过,所以我一顿乱操作,现在结果依旧要退税,但是系统要我交税。
刘艳红老师
07/20 16:43
这种你最后周一去税务局窗口填表申报下