问题已解决
老师我不是很理解刚刚听课老师说比如每个月收到10万的房租,然后年底开120万的发票,增值税交的比较多,如果每个月都确认无票收入10万,年底的时候交的增值税少,这句话什么意思呢?不理解,我每个月确认无票收入不是也是交那么多税吗?而且有的课程里面老师说不能确认无票收入,如果没开票我们也要自己开个普票,然后后面作废,不要直接不开票?
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速问速答你好,平常进项总有,到年底了没有很多进项,就得缴纳多的增值税
07/21 17:31
波德老师
07/21 17:32
可以确认无票收入,只不过有时候税务会问怎么回事
84784973
07/21 17:56
那我平时确认无票收入,缴纳了增值税,那我年底了一下子开了120万的票,不是也要按照120万缴纳增值税吗?
波德老师
07/21 17:58
把平常缴纳的增值税冲了
84784973
07/21 21:07
老师,把以前的增值税冲了在增值税申报表哪张表的哪里填写呢?我怎么找不到?还有我想问一下我们账上还有五十几万的进项税没有抵扣,但是我申报增值税的时候那个应抵扣税额合计才七万多,这个是什么原因呢?应抵扣不是应该是等于未抵扣的合计吗?
波德老师
07/21 21:19
有一栏是无票销售,进项对不上的建议从年初或去年对一下,其实每个月都应该核对
84784973
07/21 21:40
老师,不是对不上啊,我是不知道我是不是理解错了,我电子税务局里面能查到之前还有五十几万没认证啊,但是我增值税申报表上面那个应抵扣税额合计才七万多,不是我没对账,我是想问这个应抵扣税额合计是不是人家根据我这个月要抵扣的金额倒退的啊?
波德老师
07/21 21:48
是的,根据你们每个月想缴纳多少税,倒推认证多少进项税