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老师,我把预付账款—其他-美星,转入到预付账款—美星,这个是不是做预付账款-美星 借方正数 预付账款—其他-美星 借方负数

84784955| 提问时间:07/22 10:37
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,是的,就是这样了
07/22 10:37
84784955
07/22 10:45
如果做,一个借方正数,一个贷方正数,这样就会增加发生额对吧
宋生老师
07/22 10:49
你好,是的,就是这样了
84784955
07/22 10:50
那如果是应付账款呢
宋生老师
07/22 10:51
你好,你具体是什么发生了什么业务
84784955
07/22 10:53
我想把应付账款-其他-美星转入到应付账款-美星里面这个调整科目,怎么做分录
宋生老师
07/22 10:54
您好,你借应付账款-其他-美星,贷应付账款-美星
84784955
07/22 10:55
两个都是正数吗
宋生老师
07/22 10:57
你好是的,都是正数。
84784955
07/22 10:59
那这样不是增加了贷方发生额吗
宋生老师
07/22 11:01
你好,一增一减,看你打算留哪一个科目
84784955
07/22 15:01
我是把应付其他-美星的科目不要,但是调整的时候不要影响发生额
宋生老师
07/22 15:08
你好!不可能不影响啊。你不发生,又怎么会减掉这个金额呢
宋生老师
07/22 15:09
要减掉,就必然发生减少这个金额的业务
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