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我司销售100w货物给A公司,开票也开票100w,后面双方确认有折扣,红冲之前开票100w里的1000元,请问拿到这张红冲票怎么做账?是借:应收账款 贷:应交税费、主营业务收入吗?
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速问速答您好,是的借:应收账款 负数贷:应交税费、主营业务收入负数即可。
07/23 09:48
我司销售100w货物给A公司,开票也开票100w,后面双方确认有折扣,红冲之前开票100w里的1000元,请问拿到这张红冲票怎么做账?是借:应收账款 贷:应交税费、主营业务收入吗?
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