问题已解决
支付水泥运输费,我是用承兑汇票支付的,对方也开来了发票 我该如何做账分录是什么 开来的是专票
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速问速答借:原材料 运费计入水泥的成本
应交税费-增值税-进项
贷:应收票据
07/23 16:16
84784958
07/23 16:21
原材料不对吧 我是从上游买了卖给下游 我之前做的是收到上游的发票走的 借库存商品 进项税 贷应付材料款
家权老师
07/23 16:22
那么计入库存商品就行了
84784958
07/23 16:24
那公司向个人租的房子来当员工宿舍,付了一年的房租,其中房租里还付了3000的押金 合计房租金额为26300,这样的话 分录是什么 房东也提供他个人支付的房产税以及个税 这个不需要我做到我的账里吧
84784958
07/23 16:27
前面那个问题 运费是用银承付的 那贷到底是应付还是应收票据?
家权老师
07/23 16:27
你只做自己支付的款项就行
84784958
07/23 16:27
那我是咋做 这个房租的
家权老师
07/23 16:30
预付房租
借:其他应收款-房东 押金
预付账款-房租
贷:银行存款
按月摊销
借:管理费用-房租
贷:预付账款-房租
84784958
07/23 16:31
那我这个票据支付呢 应收还是 应付
家权老师
07/23 16:35
是你收到的票据支付就是应收票据
84784958
07/23 16:38
这个房租挂预付,那一年租期到了以后呢?
84784958
07/23 16:41
房租的 我这样做对不对,借管理费用 福利费 26300 贷其他往来 挂房东名字 3000 贷应付职工福利 23300 然后借应付职工薪酬 26300 贷银存 这样行不行
家权老师
07/23 16:41
预付账款都分摊完毕了哈
84784958
07/23 16:45
房租的 我这样做对不对,借管理费用 福利费 26300 贷其他往来 挂房东名字 3000 贷应付职工福利 23300 然后借应付职工薪酬 26300 贷银存 这样行不行
家权老师
07/23 16:49
借:其他应收款-房东 押金3000
预付账款-房租 23300
贷:银行存款 26300
按月摊销
借:管理费用-福利费
贷:预付账款-房租 23300/12