问题已解决
我们公司申请一个软著付了钱,对方给我们开了票,借:无形资产,贷:银存,然后我们把这个软著卖给了别的公司,别的公司给我们钱,开票开什么内容?怎么入账?
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你好!这个也是正常开发票。
相当于处置无形资产
借:银行存款
无形资产减值准备
累计摊销
资产处置损益(借差)
贷:无形资产
应交税费——应交增值税(销项税额)(如果涉及)
资产处置损益(贷差)
2024 07/23 21:06
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84784963 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 07/23 21:21
贷方不是主营业务收入或者其他业务收入吗?
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84784963 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 07/23 21:23
其实就因为我们公司买这个软著可以便宜所以才让我们帮忙买,买完就给对方公司,由于我们公司付款买的所以开票名称是我们公司,我们公司需要给对方公司开票,整个账务怎么处理?
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/24 07:57
你好!你借无形资产,贷银行存款
然后卖出去,你如果没有减值,没有摊销
就借银行存款,贷无形资产 应交税费——应交增值税(销项税额)资产处置损益(贷差)