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老师您好!员工报销取得的专票实际报销金额小于票面金额,按实际报销金额做账,但是进项税前面金额与实际做账金额不一致,怎么处理呢?

84785016| 提问时间:07/24 08:49
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
那个进项税转出处理就行
07/24 08:49
84785016
07/24 09:08
直接在税务申报的时候转出吗?账务处理怎么做呢?
家权老师
07/24 09:10
在附表2填进项转出
84785016
07/24 09:12
不需要账务处理吗?
家权老师
07/24 09:14
借:管理费用 进项税 贷:银行存款 进项税转出
84785016
07/24 09:18
老师如果我取的了100元的专票税率6%,实际按80元报销 借:管理费用75.47      进项税6 贷:银行存款80      进项税额转出1.47 麻烦您看一下是不是这样的
家权老师
07/24 09:21
是的,就是那样做的哈
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