问题已解决

廖总老师在吗?固定资产提折旧是不是提到净值的数时候就表示提完了,我这里怎么有个货车净值是1900. 截止到24.7月份,台账上总折旧额为1939.42 .然后每个月提的折旧为39.58,得怎么处理?

84784986| 提问时间:07/24 12:13
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
朋友您好,是的,提到净残值的数时候就表示提完,我们把本月折旧金额手动改为39.42,
07/24 12:22
84784986
07/24 12:27
1.老师39.58和39.42 造成这样的差的原因是什么?2.老师现在台账上总折旧额为1939.42,净值为1900.已提折旧不都超过净值了吗?这个月还需要提折旧吗?
廖君老师
07/24 12:31
朋友您好,是我们(原值-净残值)/月份数,除不尽 2.不对,那我理解错了,是原值-累计折旧=1900时不用提折旧了,就是折旧完了 3.我们原值多少呀
84784986
07/24 12:40
原值2000. 残值100,2.老师我们这个台账累计折旧是截止去年为止的折旧额,那是不是还得看总折旧额(是累计折旧+1-本月折旧) 1939.42.证明6月份的账不应该再提折旧了,如果结完账了,应该把提折旧的分录冲了,对吗?
廖君老师
07/24 13:06
哦哦,原值2000,我们是多计提折旧了 2.能看一下您导的明细账么,看日期来判断是截止哪月折旧 3.是的,多提折旧要红冲 4.另外以后固定资产不要设残值,就是0,因为这个资产处置时根本卖不了什么钱,又是损失了,不如在月折旧了
84784986
07/24 16:10
老师这个应该设残值了,您说的残值是0.卖时卖不了多少钱,”又损失了”是什么意思?
廖君老师
07/24 16:14
您好,这个老资产是没有办法,以后新资产不要设残值, 比如这个资产1000残值,咱能变卖到1000么,卖不到就有资产处置损失 借:资产处置损益  1000   贷:固定资产清理  1000 这个科目在报表里,还得提供资料 国家税务总局201 1年25号公告规定. 固定资产报废、毁损损失,为其账面净值扣除残值和责任人赔偿后的余额应依据以下证据材料确认:(一-)固定资产的计税基础相关资料; (二)企业内部有关责任认定和核销资料;(三)企业内部有关部门出具的鉴定材料;(四)涉及责任赔偿的,应当有赔偿情况的说明;(五)损失金额较大的或自然灾害等不可抗力原因造成固定资产毁损、报废的,应有专业技术鉴定意见或法定资质中介机构出具的专项报告等.
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