问题已解决
老师,12月10日收到银行付水费回单和水费专票,没有分配到各部门要如何做分录
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速问速答你好
借:制造费用,管理费用
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2024 07/24 14:36
84784954
2024 07/24 15:12
老师,月底分配水费又怎么做呢
邹老师
2024 07/24 15:20
你好,这个已经分配了啊
根据耗用情况,分别计入了 制造费用,管理费用 科目
84784954
2024 07/24 15:29
月初只是付款没有分配,是月底才分配的,意思正常不可以这样吗,
邹老师
2024 07/24 15:44
你好,付款的时候,就需要根据耗用情况进行分配才是的
如果你一定要 先付款,后分配。那付款的时候计入预付账款,分配的时候
借:制造费用,管理费用
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:预付账款