问题已解决

老师,我们之前会计把所有的应收账款都登记到一个科目里了(没有分二级明细科目),现在想分开明细来登记,之前的总科目余额怎么调整好?

84784957| 提问时间:07/24 14:59
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吕小冬老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,确认下每个客户的二级明细金额,比如原“应收账款”科目余额为 100,000 元,经过梳理确定要分为 A 客户、B 客户两个明细科目,分别应分配 60,000 元和 40,000 元。则调整凭证为: 借:应收账款 - A 客户 60,000 借:应收账款 - B 客户 40,000 贷:应收账款 100,000
07/24 15:01
84784957
07/24 15:06
现在有一部分金额已经无法准确区分明细,,我可不可以按照坏账的方式直接冲销掉?会不会有税务风险?
吕小冬老师
07/24 15:12
你好,直接冲销会有税务风险的,尽量区分。
吕小冬老师
07/24 15:12
如果确实无法收回,按照企业内部的坏账审批流程进行处理,并留存好相关的证据和资料,以备税务机关检查。
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