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你好,6月份预付污水处理费是借预付贷银存,然后分摊借制造贷预付,7月份收到发票怎么做账呢

84784991| 提问时间:2024 07/25 08:32
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!这个你可以贴在制造费用这个凭证里面
2024 07/25 08:33
84784991
2024 07/25 08:35
税怎么处理呢,制造费用分摊的时候做的
84784991
2024 07/25 08:36
分摊的时候不要分摊税吧
宋生老师
2024 07/25 08:36
你好!你是说进项税吗
84784991
2024 07/25 08:37
对的,6月付款,7月收发票
宋生老师
2024 07/25 08:38
你好!这个税不影响的。你可以借应交税费,应交增值税待认证进项税,贷预付账款。 然后借制造费用贷,预付账款。把这个预付账款的金额换算成不含税的,以后都直接摊销,不用管这个金项。
84784991
2024 07/25 08:42
后面抵扣的话是应交进项贷应交待抵扣吗
宋生老师
2024 07/25 08:44
你好!你如果认证了,就是待抵扣
84784991
2024 07/25 09:02
公司管理人员代垫支付员工预支工资款,现在报销怎么做账呢
宋生老师
2024 07/25 09:05
你好,借应付职工职工薪酬,贷其他应付款
84784991
2024 07/25 09:07
付款的时候就是借其他贷银存吗
宋生老师
2024 07/25 09:08
你好!是的,就是这样了
84784991
2024 07/25 09:47
小规模开票给公司,公司不能抵扣,但是能税前扣除是吗
宋生老师
2024 07/25 09:56
你好!是的,如果是专票,也是可以抵扣的。可以税前扣除
84784991
2024 07/25 10:20
公司给员工个人发放奖金,但是没有核个税怎么办
宋生老师
2024 07/25 10:21
你好!你说没有核,是没有申报吗 你可以按实际业务补申报就行
84784991
2024 07/25 10:21
记账按正常的吗,还是不通过应付职工薪酬,直接借费用贷银存呢
宋生老师
2024 07/25 10:22
您好!这个是要通过应付职工薪酬的
84784991
2024 07/25 10:22
对的,下个月补申报可以吗
宋生老师
2024 07/25 10:23
你好!可以的。操作没问题
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