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当月有作废发票,实务中账务怎么处理呢? 是所有正负数发票一起做账,还是把作废发票和对应的那张蓝字发票拿出去不入账呢?
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速问速答都是数电发票,怎么处理呢?
07/25 11:09
84784950
07/25 11:11
全部入账,一正一负也是冲掉了吧?
廖君老师
07/25 11:08
您 好,纸票有作废的,当月开票又作废不入账
廖君老师
07/25 11:09
您好,数电是没有作废的,只有红冲哦,当月开票当月红冲,不入账
廖君老师
07/25 11:11
您好,是的,是这么理解的哦