问题已解决
老师,实物中,为别的单位建造厂房内账怎么做?分录怎么做?
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速问速答你好我们做做主营业务收入就是
07/25 16:19
84785024
07/25 16:22
买的材料:
借:工程物资
贷:银行存款、应付账款
领用:
借:工程成本
贷:工程物资
确认收入,结转成本
借:银行存款、应收账款
贷:主营业务收入
借:主营业务成本
贷:工程成本
这么做对吗
暖暖老师
07/25 16:26
你的会计分录是对的
84785024
07/25 16:28
要是买的材料直接领用可以直接计入工程成本吗
暖暖老师
07/25 16:29
是的,借:工程成本
贷:工程物资或者原材料
84785024
07/25 16:30
不用确认合同结算(收入结转、价款结算)、合同履约成本吗
暖暖老师
07/25 16:31
内账不需要的这个
84785024
07/25 16:31
就像注会收入那章学的那个建造
84785024
07/25 16:33
外账需要是吗
暖暖老师
07/25 16:33
外账需要,内账不需要那么麻烦的
84785024
07/25 16:33
好的,谢谢老师
暖暖老师
07/25 16:34
不客气,祝你工作顺利