问题已解决

暂估的材料跟实际回来的有差异,暂估的材料已经结转成本了,差异的数怎样处理?

84785002| 提问时间:07/25 17:22
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
那个差异直接计入成本就行
07/25 17:22
84785002
07/25 17:25
要怎样转?
84785002
07/25 17:26
比如我暂估的材料1000,回来是900,差异的100怎样处理?暂估的成本已结转
家权老师
07/25 17:27
暂估入库 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商   主营业务成本(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计
84785002
07/25 19:14
明白,谢谢
家权老师
07/25 20:19
不客气,祝你工作顺利
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