问题已解决
暂估的材料跟实际回来的有差异,暂估的材料已经结转成本了,差异的数怎样处理?
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速问速答那个差异直接计入成本就行
07/25 17:22
84785002
07/25 17:25
要怎样转?
84785002
07/25 17:26
比如我暂估的材料1000,回来是900,差异的100怎样处理?暂估的成本已结转
家权老师
07/25 17:27
暂估入库
借;库存商品
贷:应付账款-估价-供应商 不含税
正常结转销售成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
主营业务成本(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计
84785002
07/25 19:14
明白,谢谢
家权老师
07/25 20:19
不客气,祝你工作顺利