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进项税再转出,在税务系统如何操作?
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速问速答同学,你好
税务系统,在增值税申报表,填在进项税额转出一栏
07/26 13:23
84784958
07/26 13:35
老师,那这个进项税额的专票我要如何勾选?不能抵扣的
小菲老师
07/26 13:35
同学,你好
勾选,不抵扣勾选
84784958
07/26 13:37
老师,走免征的话,这个勾选也是不抵扣勾选是吗
小菲老师
07/26 13:37
同学,你好
嗯嗯,是的
84784958
07/26 13:41
一开始,我就知道这个订单因为操作不合格,不能退税,只能走免征,分录怎么写
小菲老师
07/26 13:41
同学,你好
借:应收账款
贷:主营业务收入
84784958
07/26 13:42
我是不是可以采购商品,等交货拿到发票的时候,我可以不要把应交税费写出来,直接写借:库存商品(价税合计),贷:预付账款/银行存款,这样到后面也不用再结转了,一般纳税人可以这样操作吗?
小菲老师
07/26 13:43
同学,你好
你发票不抵扣的话,可以直接做到库存商品
84784958
07/26 13:44
借:应收账款,贷:主营业务成本,这个是我销售的分录呀,老师,我的意思是,我们不退税,走免征,进项税怎么转出?转到哪个科目?怎么写分录?
小菲老师
07/26 13:45
同学,你好
你发票不抵扣的话,可以直接做到库存商品
84784958
07/26 13:46
你的意思是可以直接做价税合计的账务处理是吗?不用把应交税费单独写出来是吗?
小菲老师
07/26 13:46
同学,你好
嗯嗯,是的,你不要抵扣,就直接入库存商品,不价税分离