问题已解决

老师,比如我上个月计提了工资,借管理费用,贷应付职工薪酬,下个月我付工资的时候,如果某个人的工资没有付给对方,我是不是借应付职工薪酬实际付的工资,贷银行存款,然后把对方的工资放在应付职工薪酬的余额里面,等后期付了再借应付职工薪酬,贷银行存款?但是我看我们公司之前的会计是借应付职工薪酬(所有的工资)贷银行存款 贷其他应付款个人(那个工资没付的人)你说这样可以吗?到底哪个是对的呢?

84784973| 提问时间:07/27 22:09
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王晓晓老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,正确的应该是放到应付职工薪酬里
07/27 22:10
84784973
07/27 22:22
我们之前的会计是比如5月份借管理费用,贷应付职工薪酬,然后六月份把五月份计提工资的凭证冲红,然后六月份再计提工资,发放工资,然后计提六月份的工资,然后下个月计提工资前再把上个月计提的工资先冲红,这个是什么原因呢?可以这样处理吗?
王晓晓老师
07/27 22:58
这个就是因为第一次计提的不准,然后就下月冲掉,再按实际的计提
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